为深入落实金融监管各项要求,严守合规经营底线,切实筑牢金融风险防线、防范化解各类经营风险,张家口银行邯郸分行立足自身经营发展实际,持续做优做强内部风险审计工作。分行精准聚焦重点业务领域、紧盯关键经营环节,全方位提升内部审计监督质效,以专业化、精细化、高效化的审计监督工作,为全行高质量稳健发展赋能聚力。
健全监督体系,织密全域风险防控网络。一直以来,张家口银行邯郸分行高度重视内部风险审计工作,将审计监督作为规范经营管理、化解金融风险、夯实发展根基的核心抓手。分行持续优化审计监督组织架构,迭代完善风险防控制度体系,围绕信贷业务、运营管理、内控合规、财务收支、反洗钱、信息科技等重点关键领域,常态化开展全面审计、专项审计及风险动态监测工作。始终坚持穿透式、全覆盖、精准化的监督原则,主动靠前排查风险隐患、补齐经营管理短板,构建风险全流程管控模式,实现各类风险早识别、早预警、早处置,从源头牢牢守住全行合规经营与资产安全关口。
紧盯整改落地,做实闭环管理提质增效。分行坚持问题导向与结果导向双向结合,严格规范审计全流程作业标准,常态化狠抓审计发现问题整改落实,坚决杜绝形式整改、虚假整改。建立健全台账管理、跟踪督办、整改销号、复查检视的全链条闭环工作机制,对审计发现问题紧盯不放、一抓到底,推动问题整改从表面纠偏向根源治理、常态长效治理转变。严厉整治屡审屡犯、整改虚化、落实不力等突出问题,以刚性整改纪律持续夯实全行内控管理基础,不断提升精细化管理水平。
建强专业队伍,科技赋能审计职能转型。分行持续推进审计队伍专业化、职业化建设,常态化开展业务培训、技能提升与实操练兵,不断强化审计人才队伍保障能力。同时加速推进审计工作数字化转型,依托大数据分析、智能风险模型等现代化金融科技手段,有效提升审计排查的精准度、风险识别的敏锐度和审计工作的响应效率。积极推动审计职能迭代升级,打破传统事后核查的工作模式,推动审计监督向事前风险预防、事中实时管控双向延伸,逐步构建起全方位、多层次、立体化的综合风险防控体系。
下一步,张家口银行邯郸分行将始终坚守合规经营底线,层层压实审计监督主体责任,持续深化审计职能改革、完善内控管理体系、夯实精细化管理基础。以更严谨的工作作风、更专业的履职能力、更务实的工作举措筑牢金融安全屏障,全力保障各项业务平稳合规、有序高效运行,持续推动分行经营管理与高质量发展再上新台阶。
邵嘉伟


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